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弘瑞合(上海)会计师事务所(普通合伙)入围上海市2026年审计服务框架协议采购的结果公告

2026-05-29招标结果-结果上海 - 徐汇区 关注

基本信息

项目名称 上海市2026年审计服务框架协议采购
省份/直辖市 上海 地区 徐汇区
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

(一)采购项目

项目名称: 上海市2026年审计服务框架协议采购

项目编号: 2026-04-005

(二)征集人

征集人名称: ****中心

征集人地址: 上****路****号

征集人和联系方式: 吴昀霖-021-****8042

(三)入围供应商

供应商名称: 弘瑞合(上海)会计师事务所(普通合伙)

供应商地址: 上海上海市徐****路****.10号3层308-23室

供应商联系人和联系方式: 张金牛-131****6868

(四)入围产品

标项名称 商品名称 商品描述 商品价格
审计服务 弘瑞合(上海)会计师事务所(普通合伙)审计服务 公司简介:

一、事务所简介

弘瑞合(上海)会计师事务所(普通合伙)成立于2025年11月5日,系依法登记设立的专业会计服务机构,统一社会信用代码为91310104MAK1HBEH5R,执行事务合伙人为宣燕红,出资额为人民币100万元整,企业类型为普通合伙企业,主要经营场所****路****、10号3层308-23室。

事务所经营范围包括:许可项目为注册会计师业务、代理记账;一般项目为财务咨询、税务服务、企业管理咨询、信息咨询服务等。事务所严格依据国家法律法规、注册会计师执业准则、职业道德规范及行业监管要求开展各项业务,致力于为行政事业单位、国有企业、民营企业及其他市场主体提供专业、规范、优质、高效的审计、鉴证、财税咨询及管理支持服务。

作为一家新设立的专业机构,弘瑞合(上海)会计师事务所(普通合伙)并非简单从零起步,而是以具有专业经验和执业追求的团队为基础,按照现代会计师事务所管理要求进行高起点建设。成立至今已与团队合作过往甲方签订数十份业务合同。事务所自成立之初即坚持“制度先行、质量优先、风险可控、服务为本”的发展思路,注重在内部治理、质量控制、人员管理、执业规范、信息化建设等方面夯实基础,努力形成管理规范、响应迅速、执行有力、服务务实的专业机构特色。

在发展理念上,事务所秉持“诚信、质量、责任、创新”的核心价值观,坚持以诚信立所、以质量兴所、以责任强所、以创新促所。事务所始终将执业质量和职业声誉作为长期发展的生命线,严格遵循独立、客观、公正的执业原则,通过规范的执业流程、严谨的职业判断、充分的审计证据和稳健的风险控制,为委托方提供经得起检验的专业成果。

在发展定位上,事务所立足注册会计师法定鉴证业务和传统财税服务领域,同时积极顺应财政资金管理、行政事业单位规范治理、国有资产监督、内部控制建设和数字化审计发展的趋势,围绕客户在财务规范、风险识别、管理改进、决策支持和价值提升等方面的实际需求,不断拓展专业服务深度。事务所力求在依法合规开展审计鉴证的基础上,进一步实现从“发现问题”到“促进规范”、从“完成报告”到“提升管理”的服务延伸。

二、事务所主要经营范围

弘瑞合(上海)会计师事务所(普通合伙)围绕会计、审计、税务及管理咨询等专业领域开展业务,服务内容涵盖审计鉴证、专项核查、财税服务、内部控制、管理咨询等多个方面,能够根据不同客户类型、不同项目特点和不同管理需求,提供具有针对性的专业服务。

在审计与鉴证业务方面,事务所可依法开展年度会计报表审计、专项审计、企业合并分立清算审计、净资产审计、工程竣工财务决算审计、经济责任审计、离任审计、内部控制评价、资产清查、尽职调查、土地增值税清算鉴证等服务。事务所注重结合项目背景、业务实质和风险特征开展审计工作,不仅关注财务数据的真实性、合法性和完整性,也关注经济事项背后的管理流程、内控制度和风险隐患,协助委托方提升财务信息质量和管理规范化水平。

在财务与税务服务方面,事务所可提供财务咨询、代理记账、税务服务、涉税事项咨询、税务风险分析等服务。事务所坚持将财务规范、税务合规与客户实际经营管理相结合,通过梳理财税流程、识别涉税风险、提出规范建议,帮助客户提高财税管理质量,防范经营管理和税务合规风险。

在管理咨询与信息咨询服务方面,事务所可围绕企业管理咨询、内部控制优化、制度建设支持、流程梳理、风险管理及其他经营管理相关事项提供专业意见。事务所注重发挥审计工作的延伸价值,通过对财务数据、业务流程、管理制度和内部控制运行情况的分析,帮助客户发现管理薄弱环节,提出务实、可操作的改进建议,努力实现“审计监督”与“管理提升”的有效衔接。

三、事务所经营理念与执业特色

事务所坚持以“诚信、质量、责任、创新”为核心理念推进经营和发展,并将上述理念贯穿于业务承接、项目实施、质量复核、成果出具和后续服务全过程。

诚信是事务所立身之本。事务所始终坚持诚实守信、独立客观、依法执业的基本原则,在业务承接和项目实施过程中,严格遵守注册会计师职业道德规范,保持应有的职业怀疑和职业判断,不因外部压力、不当利益或短期收益影响审计结论,努力维护委托方信任、行业信誉和社会公信。

质量是事务所发展的核心。事务所高度重视执业质量控制,强调审计程序规范、审计证据充分、工作底稿完整、复核机制严密、报告结论审慎。事务所坚持不以降低执业质量换取业务规模,不以压缩必要程序追求表面效率,力求通过扎实的过程控制和严谨的成果把关,确保每一项专业服务均符合准则要求和委托方管理需求。

责任是事务所履职尽责的重要要求。事务所坚持对委托方负责、对项目质量负责、对职业声誉负责、对社会公信负责。在具体项目实施中,注重从委托方实际需求出发,准确理解项目目标,合理配置专业人员,认真执行必要程序,及时沟通重大事项,努力以负责、稳健、务实的服务态度完成受托工作。

创新是事务所持续发展的动力。事务所积极适应专业服务行业数字化、精细化、综合化发展趋势,在传统审计鉴证业务基础上,逐步探索将数据分析、信息化管理、审计软件应用、流程标准化、成果闭环管理等方法融入项目实施全过程,不断提升审计工作的效率、深度和成果价值。

作为新设事务所,弘瑞合(上海)会计师事务所(普通合伙)具有机制灵活、响应迅速、团队凝聚力强、服务意识主动等特点。事务所没有沉重的历史包袱,能够以更加开放、务实和积极的姿态投入项目服务;同时,事务所坚持以制度化、规范化和质量控制为基础,努力将新机构的发展活力转化为项目执行力和服务竞争力。

四、质量控制与内部管理情况

事务所坚持把质量控制作为立所之基和发展之本,严格遵循国家有关法律法规、会计师事务所执业准则、职业道德规范及行业监管要求,持续完善内部管理制度和执业质量控制机制。事务所在项目实施过程中,重视从业务承接、风险评估、审计计划、人员委派、现场实施、底稿编制、项目复核、报告出具、档案归集等全过程进行规范管理,确保项目责任明确、程序规范、证据充分、复核严格、风险可控。

在业务承接阶段,事务所注重对客户诚信状况、项目风险水平、专业胜任能力、独立性要求和时间资源安排进行必要评估,避免承接超出自身能力或存在重大独立性障碍的业务。在项目实施阶段,事务所按照项目类型和风险程度合理配置项目人员,明确项目负责人、现场负责人、复核人员和质量控制责任,确保项目执行过程有计划、有记录、有复核、有反馈。在报告出具阶段,事务所坚持审计结论必须以充分、适当的审计证据为基础,对重大事项、重要判断、关键数据和报告表述进行重点复核,确保成果文件客观、准确、完整、审慎。

同时,事务所坚持以合法合规为底线,不断加强职业道德建设、执业风险管理和内部监督管理,强化从业人员的质量意识、责任意识、合规意识和底线意识。事务所注重通过制度建设促进规范执业,通过规范执业保障成果质量,通过成果质量塑造专业品牌,为持续健康发展奠定坚实基础。

目前,事务所已建立并逐步完善以下内部控制和管理制度:

序号

规章制度名称

主要作用

质量管理与控制制度

建立事务所整体执业质量管理框架

1

事务所执业质量管理制度

明确质量管理目标、责任分工和控制要求

2

事务所质量分级复核制度

建立项目组、项目负责人、质量控制人员分级复核机制

3

事务所业务承接保持制度

规范业务承接、客户保持和风险评估

4

事务所业务委派制度

规范项目人员安排和专业胜任能力匹配

5

事务所项目指导、监督、复核制度

强化项目实施过程控制和执业监督

6

项目技术咨询与意见分歧的处理规定

规范重大技术问题咨询和意见分歧解决机制

7

业务监控制度

对业务执行质量进行持续监督和改进

事务所业务收费制度

规范收费行为,防范低价恶性竞争和质量风险

事务所财务管理制度

规范事务所内部财务收支和资金管理

事务所职业道德制度

强化独立性、客观性、诚信和廉洁执业要求

事务所档案管理制度

规范审计底稿、业务档案和项目资料管理

考勤管理及业务考核制度

加强人员管理和项目执行考核

人才培养和内部培训管理制度

建立人员培养、继续教育和专业能力提升机制

通过上述制度体系,事务所已初步形成覆盖业务承接、项目执行、质量复核、职业道德、档案管理、人员培训和内部考核的管理框架,为承接政府采购审计服务、行政事业单位审计、专项资金审计、经济责任审计等业务提供制度保障。

五、人才队伍与文化建设

事务所高度重视专业人才队伍建设,积极打造一支具有专业素养、责任意识、服务意识和协作精神的复合型服务团队。事务所坚持把人才作为专业服务机构发展的核心资源,通过规范招聘、岗位培养、项目锻炼、继续教育、内部培训等方式,不断提升团队成员在会计、审计、税务、财政资金管理、内部控制和专项审计等方面的综合执业能力。

事务所鼓励和支持从业人员持续提升专业能力,积极参加注册会计师、会计、审计、税务等相关职业资格考试和继续教育培训,及时学习国家最新法律法规、会计准则、审计准则、税收政策、财政管理制度和行业监管要求。对于重点业务领域,事务所将通过专题培训、案例研讨、项目复盘等方式,推动人员不断积累项目经验,提高发现问题、分析问题和解决问题的能力。

在团队建设方面,事务所注重青年人才培养和专业梯队建设,努力营造勤于学习、严于自律、协作高效、务实进取的工作氛围。事务所倡导项目团队之间相互支持、信息共享、经验沉淀,鼓励人员在项目实践中提升专业判断能力和沟通协调能力,逐步形成结构合理、职责明确、执行有力的服务团队。

在文化建设方面,事务所注重塑造风清气正、规范高效、严谨务实的内部文化。事务所要求全体人员坚持职业操守,严守执业纪律,重视服务质量,珍惜职业声誉,以严谨负责的态度对待每一项委托服务。通过持续加强团队建设和文化建设,事务所努力形成既有专业标准、又有服务温度,既能规范执业、又能主动担当的专业机构形象。

六、技术创新建设

事务所高度重视技术创新和信息化建设,充分认识到现代审计服务已从传统人工核查逐步向“制度化管理、数字化支撑、数据化分析、智能化辅助”的方向发展。为提升内部管理效率和项目实施质量,事务所已在日常管理、项目协同、审计作业和数据分析等方面逐步建立数字化应用路径。

在日常管理方面,事务所已使用OA办公系统,实现内部审批、流程管理、项目协同、资料流转和工作留痕的规范化管理。通过OA系统,事务所能够对业务承接、人员安排、项目进度、内部审批和资料流转等事项进行过程记录,提高内部管理透明度和执行效率,减少传统人工管理中可能出现的遗漏和沟通偏差。

在审计作业方面,事务所已运用鼎信诺审计软件开展审计底稿编制、审计程序执行、数据导入分析、复核管理和成果归集等工作。通过审计软件的应用,事务所能够提高底稿编制规范性、审计程序完整性和复核过程可追溯性,有助于提升项目实施效率和质量控制水平。

在数据分析方面,事务所积极探索大数据、人工智能等技术在审计服务中的辅助应用,重点用于财务数据整理、异常数据识别、资金流向分析、重复支付筛查、往来款项分析、预算执行偏差分析、资料归类整理和风险线索研判等场景。对于财政性资金专项审计、事业单位年度财务会计报告审计、经济责任审计、民生事项审计等项目,事务所将根据项目实际情况,综合运用电子表格、审计软件和数据分析工具,提高审计覆盖面和问题识别效率。

事务所坚持技术创新服务于执业质量,不以技术替代必要的专业判断,而是将信息化工具作为提升审计效率、拓展审计深度、强化质量控制的重要支撑。通过OA办公系统、审计软件和数据分析工具的综合应用,事务所将逐步推动审计作业由传统经验型向规范化、数据化、智能辅助型转变,不断提升专业服务的技术支撑能力和项目执行效能。

七、服务优势与发展承诺

作为一家新设立的会计师事务所,弘瑞合(上海)会计师事务所(普通合伙)深知专业服务机构的发展根基在于质量、诚信和责任。事务所将以更加严谨的态度、更加积极的响应、更加务实的服务投入每一项委托工作,努力以高标准执业、高效率响应和高质量成果赢得委托方认可。

事务所的服务优势主要体现在以下几个方面:一是管理机制灵活,能够根据项目特点快速组织人员、调整资源、响应采购人需求;二是制度建设起点较高,已围绕质量控制、业务承接、项目复核、职业道德、档案管理和人员培训等方面建立基础制度体系;三是技术应用意识较强,能够通过OA系统、审计软件和数据分析工具提升项目管理和审计作业效率;四是服务意识主动,能够在完成审计鉴证任务的基础上,进一步关注委托方管理改进和风险防控需求;五是团队发展动力充足,新设机构更加珍惜市场机会和职业声誉,能够以更强责任心投入项目服务。

未来,事务所将继续坚持依法执业、规范管理、质量优先、稳健发展的原则,持续完善内部治理和质量控制体系,持续加强人才队伍建设和信息化建设,持续提升财税审综合服务能力。事务所将以本次框架协议采购项目为重要契机,积极参与政府采购审计服务工作,努力为采购人提供规范、专业、高效、可靠的审计服务,为财政资金规范管理、行政事业单位财务管理提升和公共资源使用效益提高贡献专业力量。


公司综合实力及资质水平介绍:供应商应具有《会计师事务所执业证书》
服务人员情况介绍:拟派11人,其中注册会计师7人,高级会计师职称1人,会计师职称3人,初级会计师1人
分类管理类别:无
特色服务:1.审计服务承诺2.建立框架协议专项服务响应机制3.引入数据分析辅助审计管理4. 审计方法的创新5.实施全过程质量控制和分级复核机制6.强化保密、廉洁和资料安全管理7. 知识管理:建设政策法规和案例经验知识库
地址:****路****.10号3层308-23室
业务联系人和电话:张金牛131****6868
联系邮箱:zj****@****.com
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