为进一步加强医疗保障经办机构内部管理与监督,规范医保管理服务工作流程,提升经办工作质效,我中心拟通过遴选第三方会计师事务所,开展全市医保经办内控工作专项检查。现将有关事项公告如下:
一、工作目标和内容
****中心以购买社会服务的方式,通过签订委托协议,委托第三方会计师事务所开展全市医保经办内控工作专项检查。第三方会计师事务所需严格依据《国家医保局医疗保障经办机构内部控制管理规程》、****中心《业务运行及内部控制工作规程》,****城市医疗保障经办政务服务事项清单、办事指南等相关规定,全面开展全市医保经办机构内控专项检查工作。
二、采购方式及预算
采购方式:询比
预算金额:60000元(人民币陆万元整)
三、工作要求
1、检查队伍配置:组建不少于4名具备专业审计能力的专职检查队伍,全程负责本次专项检查工作。
2、检查核心内容:围绕组织机构控制、业务运行控制、基金财务控制、信息系统使用控制、内部控制的监督与检查五大方面开展全面检查。
3、检查覆盖范围:对全市医保经办全部事项、操作环节、经办过程进行全流程核查,实现各县(市、区)医保经办机构、内设科室、工作岗位、经办人员全覆盖,精准排查工作中的风险点、薄弱环节及现存问题。
4、工作完成时限:本次专项检查工作自合同签订之日起至2026年4月20日前完成,检查过程中所产生的各类费用由第三方服务公司自行承担。
5、检查成果输出:检查工作结束后,需按要求出具各县(市、区)医保经办内控检查结果报告及问题明细清单,确保内容真实客观、数据准确无误、问题清晰具体,为后续内控整改工作提供科学、可靠的依据。
四、参选资质条件及要求
符合下列条件的第三方会计师事务所均可申报:
具备合法有效的经营资质,且拥有专业审计能力,可独立完成医保经办内控专项检查工作;
单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加项目投标;
严格遵守职业道德的规定,能够按照要求保质保量完成内控检查工作,严格履行保守义务,不得擅自外传检查相关内容及数据;
中标单位不得将项目转包其它公司。
五、报名时间及地点
1、时间:2026年1月26日至2026年1月29日,每天上午08:00至12:00,下午14:30至18:00
2、地点:****中心
六、响应文件要求
各意向公司按照下列要求编制响应文件参加:
1、服务费报价,现场报价;
2、项目实施方案;
3、第三方会计师事务所材料:
(1) 营业执照副本(复印件加盖公章);
(2) 法定代表人或授权委托人身份证(复印件)、法定代表人授权委托书;
(3) 银行开户许可证(复印件加盖公章);
(4) 承诺书、公司业绩等(复印件加盖公章);
(5) 信用中国(失信被执行人查询、重大税收违法案件当事人名单查询、政府采购严重违法失信名单查询);
(6) 报价文件必须密封并盖章。
七、遴选时间及地点
时间:2026年1月30日09时00分
地点:****大厦会议室
八、联系方式
采购人:****中心
地 址:****中心
联系人:孙女士
联系电话:0359-***8058
****中心
2026年1月26日
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本公告地址:https://www.120bid.com/view/7953/Sy-g-ZsBJ4i9JSOw0emP.html
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